
我單位是被掛靠單位,就是其他單位沒有資質(zhì),用我單位的資質(zhì),現(xiàn)在我單位開出發(fā)票是100萬,實(shí)際收到工程款是50萬,轉(zhuǎn)給掛靠人也是50萬,請(qǐng)問怎么走賬,沒有成本票也沒有工程結(jié)算單。
答: 你好,這部分打出去的款掛往來,后期要發(fā)票入成本
你好李老師,我們是被掛靠單位,收到工程款50萬,開出發(fā)票120萬,實(shí)際付給掛靠人50萬,不考慮稅,也沒有成本票,也沒有工程結(jié)算單,請(qǐng)問怎么記賬啊
答: 您好,建議按收到的工程款,借:銀行存款,50萬元,貸:預(yù)收賬款,50萬元,按開出發(fā)票,借:預(yù)收賬款,50萬元,應(yīng)收賬款,70萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,120萬元,再暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是被掛靠單位這個(gè)月掛靠單位讓我們開了210萬的工程票給甲方!掛靠單位這個(gè)月給我們提供了362萬的成本票!那請(qǐng)問我們這個(gè)月退給掛靠單位的工程款怎么算???
答: 按你實(shí)際結(jié)算的金額確認(rèn),這個(gè)情況

