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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-05-14 16:31

上月這個收入,記賬了沒有?

尼古丁 追問

2019-05-14 16:36

做了未開票收入

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 16:37

本月賬務上可以不做處理。因為你3月已經(jīng)記過帳了。只需要在申報本月增值稅的時候,在未開票那一欄填寫補開票金額的負數(shù)。

尼古丁 追問

2019-05-14 16:39

開出的票怎么辦?

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 16:48

在發(fā)票上寫上3月的憑證號,和本月的憑證一起裝訂。
要么,你本月先紅沖3月的賬目,再重新做一筆分錄。
這兩個方法都可以。

尼古丁 追問

2019-05-14 16:53

好的,感謝老師的解答。

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 16:58

不客氣,希望對你有幫助。

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相關問題討論
上月這個收入,記賬了沒有?
2019-05-14 16:31:08
您好,這個月申報的時候在未開票收入里面負數(shù)申報,開票的正常統(tǒng)計申報
2019-05-05 10:18:02
您好,這個月按照正數(shù)正常入賬,下個月申報的時候要在未開票收入那里負數(shù)申報
2019-05-16 10:16:32
你好,建議可以把這張發(fā)票放在上個月的憑證后面
2018-11-06 10:38:07
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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