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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-05-14 15:25

你好,沖減暫估,然后按照實際的費用入賬哈。

義氣的小海豚 追問

2019-05-14 15:27

還是沒懂

義氣的小海豚 追問

2019-05-14 15:28

麻煩把借貸科目寫一下

小小劉老師 解答

2019-05-14 17:20

借:管理費用(紅字)
貸:其他應付款——暫估款(紅字)

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你好 母公司掛子公司的往來 母公司:借其他應收款=子公司 貸銀行存款 算母公司墊付子公司的錢
2019-06-17 10:06:58
你好,沖減暫估,然后按照實際的費用入賬哈。
2019-05-14 15:25:22
你好,福利費需要通過應付職工薪酬過渡,你單位是個人墊付發(fā)的福利費嗎
2018-09-20 11:32:18
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-23 12:18:00
你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
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