
公司對(duì)公司轉(zhuǎn)的款,備注的劃款,對(duì)方公司說不用我們開發(fā)票。我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 你好 借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
老師,這筆款,對(duì)方說不用我們開發(fā)票,這個(gè)對(duì)公的不開發(fā)票,我們做賬的時(shí)候怎么做?她備注的劃款
答: 直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-勞務(wù)/其他業(yè)務(wù)收入-勞務(wù),可以嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方的貨款,對(duì)方不給我開票,這會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
答: 同學(xué) 你好 對(duì)公轉(zhuǎn)賬如果對(duì)方不給你開發(fā)票 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款




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小琪 追問
2019-05-14 15:34
鄒老師 解答
2019-05-14 15:34