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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-14 14:45

一般情況下 應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額可能存在少記相關(guān)成本費用。
建議先看下是哪個二級明細(xì)科目引起的,再查一下出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因。
比如:日常支付福利費時直接
           借:應(yīng)付職工薪酬-福利費  貸:銀行存款
而漏記, 借:管理費用/制造費用-福利費   貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
如果確實是存在實際支付時直接借記應(yīng)付職工薪酬,忘記計提相關(guān)成本費用的話。
可以補(bǔ)提該部分成本費用。

鈺翎 追問

2019-05-14 14:56

老師,我看了看,因為每月發(fā)放一個人的工資,我都記入了借管理費  貸銀行存款,因為他沒有押金就他一個人特殊,我就直接當(dāng)費用了

鈺翎 追問

2019-05-14 14:57

其他人都是按月計提,借管理費貸應(yīng)付職工薪酬次月就借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:03

其他人你的計提分錄是正確的

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一般情況下 應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額可能存在少記相關(guān)成本費用。 建議先看下是哪個二級明細(xì)科目引起的,再查一下出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因。 比如:日常支付福利費時直接 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 而漏記, 借:管理費用/制造費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 如果確實是存在實際支付時直接借記應(yīng)付職工薪酬,忘記計提相關(guān)成本費用的話。 可以補(bǔ)提該部分成本費用。
2019-05-14 14:45:05
您好,應(yīng)付職工薪酬借方可以為負(fù)數(shù)。 應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù),表示發(fā)放的工額大于提取的工資金額,只要補(bǔ)提工資就可以了。 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資為負(fù)數(shù),處理方法是: 1.先檢查“應(yīng)付工資的明細(xì)帳”,看是哪一個月遺漏了預(yù)提工資的會計分錄。 2.查明了原因,只要做補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會計分錄就可以 3.補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會計分錄是這樣的 借:銷售費用或管理費用 貸:應(yīng)付工資 4.補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會計分錄,摘要寫明“補(bǔ)提**月的工資”。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-05 16:28:21
你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
你好,是不是少計提了?或者是你們單位有留底
2022-05-30 10:18:17
你好? 說明發(fā)放的工資沒有計提!?
2021-04-21 11:22:41
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