
您好,老師,17年12月份購入材料10000,發(fā)票18年1月份才收到,17年匯算清繳的時候,收入是5000,成本10000,稅金及附加20,管理費用1000,利潤總額是-6020元,然后匯算清繳表格里面納稅調(diào)整增加額填寫了7000,應納稅所得額980元。那做賬的時候,因為是17年12購入,但是沒有收到發(fā)票,當月做暫估入庫的,那到了18年1月收到發(fā)票,成本也是算在18年1月份的,那現(xiàn)在18年的匯算清繳,成本包括這個金額嗎?
答: 你好,這個屬于17年的成本票哦
您好,老師,17年12月份購入材料10000,發(fā)票18年1月份才收到,17年匯算清繳的時候,收入是5000,成本10000,稅金及附加20,管理費用1000,利潤總額是-6020元,然后匯算清繳表格里面納稅調(diào)整增加額填寫了7000,應納稅所得額980元。那做賬的時候,因為是17年12購入,但是沒有收到發(fā)票,當月做暫估入庫的,那到了18年1月收到發(fā)票,成本也是算在18年1月份的,那現(xiàn)在18年的匯算清繳,成本包括這個金額嗎?
答: 不包括的,這個是屬于17年的,17年匯算清繳結(jié)束前收到都可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳有繳納企業(yè)所得稅,城建稅,教育費附加,印花稅以及滯納金,我應該怎么進行賬務(wù)處理
答: 您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——附加稅 借:應交稅費——附加稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤(印花稅) 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出 ——滯納金 貸:銀行存款


粗獷的荔枝 追問
2019-05-14 15:46
逸仙老師 解答
2019-05-14 21:00
粗獷的荔枝 追問
2019-05-14 21:16