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我在申報所得稅時遇到問題 說 彌補以前年度虧損累計額不能超過《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬》中“可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”合計值。怎么會出現(xiàn)這樣的提示 要怎么解決
7月做季度申報有利潤,是直接扣繳企業(yè)所得稅,還是先彌補以前年度虧損了,在核算企業(yè)說的稅呢?我們是廣州的外貿(mào)企業(yè)
請問一下上一季度的企業(yè)所得稅第八行:彌補以前年度虧損已經(jīng)填寫了數(shù)據(jù),本季度申報的時候 第八行還需要填寫嗎?填寫的話 數(shù)據(jù)是一樣的嗎?


@ 追問
2019-05-14 12:02
王晶老師 解答
2019-05-14 15:07