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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-05-14 11:35

收到貨時,先暫估入庫,借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商
付款時,借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商   貸:銀行存款
等票回來了,紅沖    借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商(紅字)。再根據(jù)發(fā)票重新入賬 借:原材料/庫存商品,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額    貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商

追問

2019-05-14 11:51

能用預(yù)付賬款嗎?

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 11:54

如果你是先付款,后收貨的,可以。

追問

2019-05-14 12:26

打款后  借預(yù)付賬款  貸銀行存款

追問

2019-05-14 12:27

收到貨物  借  庫存商品(暫估數(shù)) 預(yù)付賬款

追問

2019-05-14 12:28

收到發(fā)票后  借  庫存商品(暫估紅字)貸  預(yù)付賬款(紅字)  借庫存商品(發(fā)票數(shù))應(yīng)交稅費進項稅額  貸預(yù)付賬款(發(fā)票)

追問

2019-05-14 12:28

這樣做對嗎?老師?

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 12:31

是的,就是這樣寫分錄。

追問

2019-05-14 12:32

可是  我這樣做了 資產(chǎn)負債表上的預(yù)付賬款數(shù)與實際不相符   在總賬上看  有的預(yù)付款的供應(yīng)商還不顯示

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 13:08

是的,暫估的那個月,資產(chǎn)負債表的預(yù)付賬款會小于實際數(shù)。
但是,你把兩個月的分錄合在一起看,最后改預(yù)付賬款改供應(yīng)商的余額是0.

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2019-05-14 11:35:48
您好 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-05-08 09:20:14
款已付,貨到了,發(fā)票沒有到 借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款-暫估 1,2與你前面的描述是一個分錄
2016-07-24 22:35:49
這個貨物的金額和稅款能確定嗎?
2019-04-30 10:32:56
借:預(yù)付賬款——XX公司 貸:銀行存款
2017-06-24 14:01:24
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