老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位。現(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

老師,我想問(wèn)一下,比如說(shuō)房地產(chǎn)公司,他銷售那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)。,那個(gè)增值稅嗎,銷項(xiàng)稅。那他那個(gè)購(gòu)買材料,比如說(shuō)鋼材,水泥,這些取得了增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎。意思就是說(shuō),如果認(rèn)證過(guò)的專票,哪怕是稅目不一樣,就是稅種不一樣啊,他可以抵扣嗎。房地產(chǎn)公司的銷項(xiàng)稅稅目和進(jìn)項(xiàng)稅稅目不一樣的,可以抵扣嗎房地產(chǎn)公司銷售不動(dòng)產(chǎn),購(gòu)買工程材料款,取得了可以抵扣嗎
答: 可以抵扣,同學(xué)。 不屬于商貿(mào)企業(yè),不需要銷進(jìn)完全同項(xiàng)目
房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)售階段,未達(dá)到交房標(biāo)準(zhǔn),客戶是公司交了全款,房地產(chǎn)公司可以給客戶開(kāi)具稅率9%增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 你好,房地產(chǎn)公司可以給客戶開(kāi)具稅率9%增值稅專用發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 房地產(chǎn)公司 增值稅專用發(fā)票 章不清楚 缺1/4 半圓 可以報(bào)銷嗎?
答: 你好 不可以報(bào)銷做賬的
是房地產(chǎn)公司,過(guò)年買的東西開(kāi)的增值稅專用發(fā)票是食品,這個(gè)不允許抵扣嗎,怎么沒(méi)查到抵扣項(xiàng)呢
我們房地產(chǎn)公司收到一張測(cè)繪費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但發(fā)票上沒(méi)有數(shù)量單價(jià)可以用嗎?
我們是房地產(chǎn)公司,那么開(kāi)的費(fèi)用開(kāi)票是增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?抵扣進(jìn)去有用嗎?
我是一房地產(chǎn)公司,對(duì)方建筑公司給我開(kāi)的是外省的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,能用嗎?對(duì)方就是外省的公司

