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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-13 17:19

一、開具紅字普通發(fā)票

1、銷貨方未作帳務(wù)處理,購貨方退回原發(fā)票。

銷貨方將收回的發(fā)票粘附在存根聯(lián)后面依次注明作廢,屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方,不得開具紅字發(fā)票。

2、銷貨方已作帳務(wù)處理,購貨方退回原發(fā)票。

銷貨方開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉單(屬于貨物折讓退回不需要開具進(jìn)倉單,下同),同時(shí)開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票,以紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入,將收回的發(fā)票粘附在紅字發(fā)票的存根聯(lián)上,紅字發(fā)票的存根聯(lián)以及其余聯(lián)次不得撕下。屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方。

3、銷貨方未作帳務(wù)處理,購貨方已作帳務(wù)處理,不能退回原發(fā)票。

銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發(fā)票的依據(jù),填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉單。開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交回購貨方,作為抵減當(dāng)期的銷售支出,紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入,其余聯(lián)次不得撕下。屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方。

4、銷貨方、購貨方均已作帳務(wù)處理,不能退回原發(fā)票。

同上述第3點(diǎn)操作。

5、購貨方出具的有效證明內(nèi)容包括:

(1) 必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項(xiàng)和退貨原因;

(2) 加蓋購貨方單位印章或財(cái)務(wù)專用章;

(3) 同時(shí)附上原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單復(fù)印件(已付款的)。

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一、開具紅字普通發(fā)票 1、銷貨方未作帳務(wù)處理,購貨方退回原發(fā)票。 銷貨方將收回的發(fā)票粘附在存根聯(lián)后面依次注明作廢,屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方,不得開具紅字發(fā)票。 2、銷貨方已作帳務(wù)處理,購貨方退回原發(fā)票。 銷貨方開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉單(屬于貨物折讓退回不需要開具進(jìn)倉單,下同),同時(shí)開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票,以紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入,將收回的發(fā)票粘附在紅字發(fā)票的存根聯(lián)上,紅字發(fā)票的存根聯(lián)以及其余聯(lián)次不得撕下。屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方。 3、銷貨方未作帳務(wù)處理,購貨方已作帳務(wù)處理,不能退回原發(fā)票。 銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發(fā)票的依據(jù),填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉單。開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交回購貨方,作為抵減當(dāng)期的銷售支出,紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入,其余聯(lián)次不得撕下。屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方。 4、銷貨方、購貨方均已作帳務(wù)處理,不能退回原發(fā)票。 同上述第3點(diǎn)操作。 5、購貨方出具的有效證明內(nèi)容包括: (1) 必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項(xiàng)和退貨原因; (2) 加蓋購貨方單位印章或財(cái)務(wù)專用章; (3) 同時(shí)附上原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單復(fù)印件(已付款的)。
2019-05-13 17:19:16
跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,需進(jìn)行普票沖紅。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票
2020-07-07 11:29:18
你好,如果是普通發(fā)票登錄稅盤直接點(diǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票開具
2020-07-15 12:35:10
您好:請參閱如下步驟: 首先打開開票軟件,點(diǎn)擊上方“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”,根據(jù)實(shí)際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。 點(diǎn)擊“下一步”,如果發(fā)票信息在本地?cái)?shù)據(jù)庫內(nèi),軟件會自動(dòng)讀取票面信息,點(diǎn)擊“確定”。 填寫聯(lián)系電話和申請理由,確認(rèn)無誤后,先點(diǎn)擊“保存”,保存成功后,點(diǎn)擊“上傳”,上傳成功后點(diǎn)擊“退出”。 然后點(diǎn)擊“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表審核下載”,下載已審核過的紅字信息表。 下載成功后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”-“發(fā)票填開”-“增值稅專用發(fā)票填開”-“確定”。 點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”-“導(dǎo)入開具”導(dǎo)入已下載的信息表,點(diǎn)擊“確認(rèn)”打印即可。
2020-03-07 09:22:52
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://jingyan.baidu.com/article/ce09321b22207d2bff858fdb.html
2016-08-21 15:10:24
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