供應商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準則用的是 問
同學,你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費 答
老師,10月份申報9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

公司年底都會給客戶年終返點,每個月需要計提,請問新的會計準則下分錄是借:銷售費用-返點費 貸:其他應付款-計提銷售返點 可以嗎?
答: 返利是嘛?怎么開發(fā)票?
請問年底根據(jù)客戶銷量按一定比便返點,如返點金額20000元,公司將返20000的商品給客戶,請問如何做帳,借銷售費用嗎?貸:其他應付款——客戶(現(xiàn)在先計提,客戶還沒有提貸)內(nèi)帳。
答: 老師,請問當客戶提貨時,單價按銷單價算,沖其他應付款時,又該如何作帳呢?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一個廠,銷售產(chǎn)品給客戶要計提返利,計提的分錄是:借方主營業(yè)務收入,貸方其他應付款-客戶返利;沖返利的時候,借方其他應付款-客戶返利,貸方主營業(yè)務收入,這樣做對嗎我們公司前面別個會計一直是這樣做的,我有點沒搞懂,怎么不直接用應收賬款,要用其他應付款呢
答: 你們返利開增值稅紅字沖銷嗎


原來你在這里 追問
2019-05-13 15:28
答疑郭老師 解答
2019-05-13 16:38