
汪老師,看你發(fā)的那個加計分錄,那4月份賬里不做計提加計抵扣10%的分錄嘛(1萬)? 看那分錄是在5月份計入\'其他收益\"中算滴
答: 4月份賬里不做計提加計抵扣10%的分錄嘛(1萬)? 看那分錄是在5月份計入其他收益中算滴,是的
上期已計提加計抵減額,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)加計額 貸:其它收益,本期需要抵扣加計抵減額,怎樣做分錄呢?
答: 同學(xué)你好,加計抵減是不需要計提的;是在實(shí)際交稅時將加計抵減的稅額直接計入其他收益中;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師加計抵扣的計提,抵扣的分錄怎么做
答: 您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理







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