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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-13 11:35

你好
借;應(yīng)收賬款  116000+1000,貸主營業(yè)務(wù)收入100 000,應(yīng)交稅費(銷項稅額) 16 000,銀行存款  1000
借;主營業(yè)務(wù)成本60 000,貸;庫存商品 60 000

我想好好學會計 追問

2019-05-13 11:38

要分成兩部分是嗎?

鄒老師 解答

2019-05-13 11:42

你好,是的,需要確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
墊付的運費計入應(yīng)收賬款核算

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借:應(yīng)收賬款 29250 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25000 應(yīng)交稅費-銷項稅額 3250 銀行存款 1000
2020-07-01 10:44:47
您好 A材料分攤2400*1000/(1000%2B3000)=600 B材料分攤2400*3000/(1000%2B3000)=1800 借:在途物資-A 1000*20%2B600=20600 借:在途物資-B 3000*10%2B1800=31800 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3400%2B5100=8500 貸:銀行存款? 20600%2B31800%2B8500=60900 借:原材料-A 20600 借:原材料-B 31800 貸:在途物資-A 20600 貸:在途物資-B 31800
2022-04-11 16:36:55
你好 1.2018年6月15日賒銷產(chǎn)品 借,應(yīng)收賬款3000 貸,主營業(yè)務(wù)收入25000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷4000 貸,銀行存款1000 2.假設(shè)2018年6月23日收回貨款 借,銀行存款29500 借,財務(wù)費用500 貸,應(yīng)收賬款30000 3.假設(shè)2018年7月3日收回貨款 借,銀行存款29750 借,財務(wù)費用250 貸,應(yīng)收賬款30000 4.假設(shè)2018年7月15日收回貨款 借,銀行存款30000 貸,應(yīng)收賬款30000
2020-07-02 09:15:39
你好 借;應(yīng)收賬款 116000+1000,貸主營業(yè)務(wù)收入100 000,應(yīng)交稅費(銷項稅額) 16 000,銀行存款 1000 借;主營業(yè)務(wù)成本60 000,貸;庫存商品 60 000
2019-05-13 11:35:51
學員你好,分錄如下 借:原材料 14000 +1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)14000*0.17=2380 貸:銀行存款 17380
2022-06-15 22:56:13
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