題目是 4月10銷售甲產(chǎn)品一批,價款100 000元,增值稅額為16 000元,款項尚未收到。同時用銀行存款代購貨方支付運雜費1 000元。已銷售產(chǎn)品的成本為60 000元。 這道題的會計分錄怎么寫啊
我想好好學會計
于2019-05-13 11:34 發(fā)布 ??3592次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-05-13 11:35
你好
借;應(yīng)收賬款 116000+1000,貸主營業(yè)務(wù)收入100 000,應(yīng)交稅費(銷項稅額) 16 000,銀行存款 1000
借;主營業(yè)務(wù)成本60 000,貸;庫存商品 60 000
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借:應(yīng)收賬款 29250
貸:主營業(yè)務(wù)收入 25000
應(yīng)交稅費-銷項稅額 3250
銀行存款 1000
2020-07-01 10:44:47

您好
A材料分攤2400*1000/(1000%2B3000)=600
B材料分攤2400*3000/(1000%2B3000)=1800
借:在途物資-A 1000*20%2B600=20600
借:在途物資-B 3000*10%2B1800=31800
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3400%2B5100=8500
貸:銀行存款? 20600%2B31800%2B8500=60900
借:原材料-A 20600
借:原材料-B 31800
貸:在途物資-A 20600
貸:在途物資-B 31800
2022-04-11 16:36:55

你好
1.2018年6月15日賒銷產(chǎn)品
借,應(yīng)收賬款3000
貸,主營業(yè)務(wù)收入25000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷4000
貸,銀行存款1000
2.假設(shè)2018年6月23日收回貨款
借,銀行存款29500
借,財務(wù)費用500
貸,應(yīng)收賬款30000
3.假設(shè)2018年7月3日收回貨款
借,銀行存款29750
借,財務(wù)費用250
貸,應(yīng)收賬款30000
4.假設(shè)2018年7月15日收回貨款
借,銀行存款30000
貸,應(yīng)收賬款30000
2020-07-02 09:15:39

你好
借;應(yīng)收賬款 116000+1000,貸主營業(yè)務(wù)收入100 000,應(yīng)交稅費(銷項稅額) 16 000,銀行存款 1000
借;主營業(yè)務(wù)成本60 000,貸;庫存商品 60 000
2019-05-13 11:35:51

學員你好,分錄如下
借:原材料 14000 +1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)14000*0.17=2380
貸:銀行存款 17380
2022-06-15 22:56:13
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2019-05-13 11:38
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2019-05-13 11:42