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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-12 13:56

貨物沒(méi)有收到借預(yù)付貸銀存就可以

慢慢 追問(wèn)

2019-05-12 14:14

請(qǐng)問(wèn)月末發(fā)票沒(méi)有收到暫估入庫(kù)分錄,比如我材料10元,稅費(fèi)實(shí)際為0.16元,錢(qián)之前預(yù)付了10.16元,暫估入庫(kù)分錄,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?

答疑郭老師 解答

2019-05-12 14:16

收到材料了,借原材料貸預(yù)付10.16

慢慢 追問(wèn)

2019-05-12 14:18

老師,你的意思是那個(gè)增值稅, 就直接包含在原材料的成本中就行對(duì)嗎,等下月初紅字沖銷?

答疑郭老師 解答

2019-05-12 14:18

是的,材料暫估入庫(kù)不做,你沒(méi)有收到發(fā)票都不體現(xiàn)的

慢慢 追問(wèn)

2019-05-12 14:21

老師,你寫(xiě)的借原材料10.16,貸預(yù)付賬款10.16不就是在月底沒(méi)有收到發(fā)票下,進(jìn)行的暫估入庫(kù)嗎?你怎么說(shuō)暫估入庫(kù)不做呢!

答疑郭老師 解答

2019-05-12 14:29

說(shuō)的不做是進(jìn)項(xiàng)稅額不做,只需要做材料成本的

慢慢 追問(wèn)

2019-05-12 14:31

那么所謂的暫估入庫(kù)中數(shù)值為,借原材料  10.16   貸預(yù)付賬款10.16對(duì)嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-12 14:35

是的,可以這么做

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貨物沒(méi)有收到借預(yù)付貸銀存就可以
2019-05-12 13:56:25
你哈 貨到發(fā)票未到的 可以先結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款計(jì)入原材料 備查賬注明發(fā)票未到
2020-07-14 11:11:27
你好,是的,整個(gè)過(guò)程是這樣做賬務(wù)處理的
2018-04-16 08:59:42
不用做分錄了,收到發(fā)票再進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-04-25 13:40:55
1.銀行轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2.暫估入庫(kù): 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 3.收到發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估: 借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬
2017-06-09 15:53:37
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