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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-12 10:08

這個去年交的所得稅,是抵減應(yīng)交的企業(yè)所得稅。不能在稅前扣除,是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額直接計算應(yīng)交的企業(yè)所得稅。應(yīng)交的企業(yè)所得稅減預(yù)交的企業(yè)所得稅,就是補交或應(yīng)退的企業(yè)所得稅

鉲ミ布奇諾 追問

2019-05-12 10:10

謝謝

江老師 解答

2019-05-12 10:12

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這個去年交的所得稅,是抵減應(yīng)交的企業(yè)所得稅。不能在稅前扣除,是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額直接計算應(yīng)交的企業(yè)所得稅。應(yīng)交的企業(yè)所得稅減預(yù)交的企業(yè)所得稅,就是補交或應(yīng)退的企業(yè)所得稅
2019-05-12 10:08:34
你好同學 是可以填補的同學。
2020-04-06 19:14:06
所得稅匯算清繳時已交所得稅,只能是抵繳應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅(“本年累計實際已預(yù)繳所得稅額”〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度申報表主表(A類)〉第32欄),而不能作為企業(yè)所得稅稅前的扣除項。
2017-12-29 21:53:42
你好,可以稅前扣除,計入管理費用
2024-02-29 10:23:53
你好,這個可以稅前扣除的
2024-02-29 10:33:36
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