老師,您好!我們公司是制造業(yè)企業(yè),上個月發(fā)生的電費,本月繳納,在計算成本的時候,會計分錄如何處理比較好?感謝!
胡小依
于2019-05-11 16:40 發(fā)布 ??1719次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
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你好,上個月的電費本月繳付,上個月,借管理費用--電費,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款,本月支付,借應付賬款,貸銀行存款
2019-05-11 16:43:33

你好,是的,計提的時候這樣做分錄
借;生產(chǎn)成本,貸;應付職工薪酬——社保,公積金
2019-08-19 15:52:59

你好!、領(lǐng)用材料時
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
3、計提工資時
借:生產(chǎn)成本
制造費用
貸:應付職工薪酬——工資
4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等
借:制造費用
貸:庫存現(xiàn)金
銀行存款
應付賬款
5、計提折舊時
借:制造費用(車間用)
管理費用(管理部門使用)
銷售費用(銷售部門使用)
貸:累計折舊
6、實現(xiàn)銷售收入時
借:庫存現(xiàn)金
銀行存款
應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用
制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或?qū)嵶龉r或機器工時。
例如按材料消耗分攤:
某產(chǎn)品制造費用分配率=該產(chǎn)品消耗材料/本期材料消耗總額
某產(chǎn)品應分攤的制造費用=該產(chǎn)品制造費用分配率×本期制造費用總額
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用
8、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
9、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
2022-04-06 17:07:39

你好!看看這里對你有幫助
http://wenda.so.com/q/1378235760062243
2016-06-16 11:01:50

1、領(lǐng)用原材料:
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
2、發(fā)生制造費用:
借:制造費用
貸:原材料(應付職工薪酬等)
3、直接生產(chǎn)工人工資:
借:生產(chǎn)成本
貸:應付職工薪酬
4、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用:
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用
5、結(jié)轉(zhuǎn)成品:
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
6、銷售后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
7、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本至利潤:
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本
2021-09-23 20:03:51
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