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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-11 16:43

你好,上個月的電費本月繳付,上個月,借管理費用--電費,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款,本月支付,借應付賬款,貸銀行存款

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你好,上個月的電費本月繳付,上個月,借管理費用--電費,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款,本月支付,借應付賬款,貸銀行存款
2019-05-11 16:43:33
你好,是的,計提的時候這樣做分錄 借;生產(chǎn)成本,貸;應付職工薪酬——社保,公積金
2019-08-19 15:52:59
你好!、領(lǐng)用材料時   借:生產(chǎn)成本     貸:原材料   3、計提工資時   借:生產(chǎn)成本     制造費用     貸:應付職工薪酬——工資   4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等   借:制造費用     貸:庫存現(xiàn)金       銀行存款       應付賬款   5、計提折舊時   借:制造費用(車間用)     管理費用(管理部門使用)     銷售費用(銷售部門使用)     貸:累計折舊   6、實現(xiàn)銷售收入時   借:庫存現(xiàn)金     銀行存款     應收賬款     貸:主營業(yè)務收入       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用   制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或?qū)嵶龉r或機器工時。   例如按材料消耗分攤:   某產(chǎn)品制造費用分配率=該產(chǎn)品消耗材料/本期材料消耗總額   某產(chǎn)品應分攤的制造費用=該產(chǎn)品制造費用分配率×本期制造費用總額   借:生產(chǎn)成本     貸:制造費用   8、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:生產(chǎn)成本   9、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本   借:主營業(yè)務成本     貸:庫存商品
2022-04-06 17:07:39
你好!看看這里對你有幫助 http://wenda.so.com/q/1378235760062243
2016-06-16 11:01:50
1、領(lǐng)用原材料:   借:生產(chǎn)成本   貸:原材料   2、發(fā)生制造費用:   借:制造費用   貸:原材料(應付職工薪酬等)   3、直接生產(chǎn)工人工資:   借:生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬   4、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用:   借:生產(chǎn)成本   貸:制造費用   5、結(jié)轉(zhuǎn)成品:   借:庫存商品   貸:生產(chǎn)成本   6、銷售后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:   借:主營業(yè)務成本   貸:庫存商品   7、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本至利潤:   借:本年利潤   貸:主營業(yè)務成本   
2021-09-23 20:03:51
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