老師 我們是一般納稅人 我想問下 如果我本月銷項稅額是10000元 進(jìn)項稅額是2000 那我本月要抵扣掉這2000(意思就是下個月交8000)到底是本月去稅務(wù)局認(rèn)證呢還是下月去報稅的時候才認(rèn)證啊
甜甜的八寶粥
于2016-01-09 14:21 發(fā)布 ??743次瀏覽
- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會計師
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本月去稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)項稅票認(rèn)證后,下月報稅時交納8000
2016-01-09 14:23:52

按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55

你好,一般納稅人,銷項稅額小于進(jìn)項稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54

同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額
(二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
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