
老師,我報企業(yè)所得稅財務(wù)報表年報,發(fā)現(xiàn)之前會計有一個月成本,多記150000(無發(fā)票),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
答: 通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配期初數(shù)
老師,您好,我在匯算清繳中發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)在18年某一月份多記成本150000(無發(fā)票),我做匯算清繳,應(yīng)該怎么做
答: 你好 在匯繳前,這個發(fā)票來了沒有?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下,現(xiàn)在5月30日之前要申報企業(yè)所得稅年報和財務(wù)報表年報,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能完成這2個報表申報的工作呢?季度企業(yè)所得稅申報和季度財務(wù)報表報送我會了,是按會計做出來的財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)填寫。企業(yè)所得稅年報我就不懂了,因?yàn)榇蠹叶颊f要匯算清繳后能填寫。
答: 匯算清繳就是沒有發(fā)票的要調(diào)增、招待費(fèi)和福利費(fèi)超了也要調(diào)增,你沒有的話就不用調(diào)增,直接申報就可以了,不會的話可以看下我們匯算清繳的課程,已經(jīng)有最新的了

