老師,請問一下,我公司有個項(xiàng)目掛靠在別單位,被掛靠 問
對的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時候從管理費(fèi)里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購買標(biāo)簽紙計(jì)入什么科目,二級明細(xì)是? 問
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
買固定資產(chǎn),有36個月的貸款,本金和利息要計(jì)入什么 問
你好,利息需要資本化,本金是長期借款 答
企業(yè)買回來固定資產(chǎn)一臺,企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問
會計(jì)正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計(jì)的做賬 答
小規(guī)模總公司下的分公司,企業(yè)所得稅稅率是多少,享 問
?小規(guī)模總公司下的分公司,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

老師,你好!查賬發(fā)現(xiàn)去年九月計(jì)入應(yīng)付賬款多3000元,在今年一月已按多計(jì)的應(yīng)付賬款付清款項(xiàng)?,F(xiàn)對方已退回。請問分錄是不是應(yīng)該先沖多計(jì)入的應(yīng)付,再做退回分錄?還是直接做退回這筆分錄?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸以年度損益調(diào)整,借銀行存款 貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配 。
老師,我的應(yīng)收帳款是64000,對方上月已付我32000,這月付了40000,多付了8000已經(jīng)退回去,請問這個月的會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 ; 借銀行存款4000 貸應(yīng)收賬款3200 其他應(yīng)付款-某公司 8000 退還 :借 其他應(yīng)付款-某公司8000貸銀行存款 8000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我單位是勞務(wù)派遣公司,上月有一家單位給我們付勞務(wù)費(fèi),分錄是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這筆錢里面有1000是多付的,應(yīng)收賬款多1000,這個月我們出納用現(xiàn)金把這1000元給退回去了,退回去的這筆錢的分錄應(yīng)該怎么做?謝謝!
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:庫存現(xiàn)金


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2019-05-10 18:25
丁老師 解答
2019-05-10 20:02
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2019-05-11 09:20
丁老師 解答
2019-05-11 11:42
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2019-05-11 12:44
丁老師 解答
2019-05-11 14:00