
我想問下,如果3月預(yù)申報本來應(yīng)該是價稅合計138W,但卻填錯了銷售額138W,稅額變成了22W,預(yù)申報多了20W所以4月的時候報表應(yīng)該如何填寫呢
答: 您好,按照實(shí)際的銷售額申報就可以了
印花稅是根據(jù)銷售額申報,還是價稅合計金額申報的
答: 你好! 第五條? 印花稅的計稅依據(jù),按照下列方法確定: (一)應(yīng)稅合同的計稅依據(jù),為合同列明的價款或者報酬,不包括增值稅稅款;合同中價款或者報酬與增值稅稅款未分開列明的,按照合計金額確定。 ?。ǘ?yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的價款,不包括增值稅稅款;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)中價款與增值稅稅款未分開列明的,按照合計金額確定。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,季交申報表上,免稅銷售額填的是價稅合計的總數(shù)是嗎
答: 你好 小微免的是填寫不含稅收入金額

