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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-10 14:23

你好 你的業(yè)務是什么

小小菊 追問

2019-05-10 14:32

我補交了去年的印花稅,然后有滯納金,我要做以前年度調(diào)整損益呢。怎么做

meizi老師 解答

2019-05-10 14:38

借:以前年度損益 貸應交稅費-應交印花稅  借應交稅費-應交印花稅  營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款  借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益

小小菊 追問

2019-05-10 14:46

印花稅不是做在管理費用嗎?

meizi老師 解答

2019-05-10 14:49

你好 不走管理費用 當年的費用才走稅金及附加計提  你現(xiàn)在是去年的

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你好 你的業(yè)務是什么
2019-05-10 14:23:54
你好! 計提分錄是怎么做的?
2020-04-14 22:00:35
執(zhí)行《企業(yè)會計準則》: 前期差錯導致,通過 “以前年度損益調(diào)整” 核算,涉及發(fā)現(xiàn)需補繳、實際繳納、期末轉(zhuǎn) “利潤分配” 及調(diào)整盈余公積等步驟。 非前期差錯,在當期產(chǎn)生,計入 “營業(yè)外支出”。 執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》:不論何時產(chǎn)生,都直接計入 “營業(yè)外支出”。
2025-04-09 15:45:06
您好,滯納金在19年,需要調(diào)增。
2020-05-26 20:12:02
你好,都是計入以前年度損益調(diào)整科目核算
2020-07-13 10:56:34
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