
企業(yè)虧損,會(huì)計(jì)上需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?連續(xù)幾年虧損,每年都要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
答: 這個(gè)如果預(yù)計(jì)能5年內(nèi)盈利轉(zhuǎn)回,可以計(jì)提的
(應(yīng)納稅所得額+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債)*25%算企業(yè)所得稅嗎
答: 你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬(wàn))確認(rèn)了25萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄這樣做對(duì)嗎:借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 25
答: 你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對(duì)的









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



黃潔 追問(wèn)
2019-05-10 10:45
郭老師 解答
2019-05-10 10:48
黃潔 追問(wèn)
2019-05-10 10:50
郭老師 解答
2019-05-10 10:51
黃潔 追問(wèn)
2019-05-10 10:53
郭老師 解答
2019-05-10 10:54