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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-05-09 17:29

你好!這個是之前沒有賬的是嗎

同舟之情 追問

2019-05-09 18:00

是的

宋生老師 解答

2019-05-09 18:06

你好!這樣的話比較麻煩,你需要先拿個資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照資產(chǎn)負(fù)債表上面的項目一個個盤點,然后差額計入未分配利潤,做成一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后把這個當(dāng)期初數(shù),開始重新做。

同舟之情 追問

2019-05-09 18:42

期初數(shù)都有了,做賬的時候需要用科目做進去嗎?

宋生老師 解答

2019-05-10 10:03

你好!是的。做科目的期初數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好!這個是之前沒有賬的是嗎
2019-05-09 17:29:04
你需要按倉庫來建賬,同時倉庫里面的品種也需要分開
2019-05-09 14:28:34
兩個獨立公司應(yīng)該算銷售,建議后期二項目原物返還,臺賬登記。
2019-04-09 15:21:53
接著前面的做,如果發(fā)現(xiàn)有不對,再調(diào)整即可 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-09 17:14:43
你好,借:在建工程 貸:庫存商品
2020-03-09 22:53:16
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