
2018年12月份的利潤表稅金及附加累計(jì)金額是負(fù)數(shù)(之前退回過),年底沒做處理,現(xiàn)在填所得稅年度納稅申報(bào)表,稅金及附加不能填負(fù)數(shù) ,要怎么辦啊??
答: 您好 可以并入管理費(fèi)用里面填寫
2018年12月份的利潤表稅金及附加累計(jì)金額是負(fù)數(shù)(之前退回過),年底沒做處理,現(xiàn)在填所得稅年度納稅申報(bào)表,稅金及附加不能填負(fù)數(shù) ,要怎么辦啊??
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目在當(dāng)前月份調(diào)整一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前網(wǎng)上提交報(bào)表的時(shí)候忘了填營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在填所得稅年報(bào),不通過顯示利潤少了營業(yè)稅金及附加的錢數(shù),該怎么辦啊?
答: 以前預(yù)繳時(shí)多交了稅,現(xiàn)在年度匯算清繳時(shí)填上去

