老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專(zhuān)區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱(chēng)之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師買(mǎi)的西服三件套做分錄借管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行存款,這樣對(duì)嗎?那計(jì)提時(shí)是管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
答: 您好!計(jì)提的時(shí)候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開(kāi)管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開(kāi),列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提工資的分錄,借:管理費(fèi)用-職工薪酬-工資社保 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬是這樣嗎?還有公積金也是在職工薪酬下做分錄對(duì)嗎?
答: 是的都要在應(yīng)付職工薪酬科目下核算


厲 追問(wèn)
2019-05-09 15:29
答疑蘇老師 解答
2019-05-09 15:30
厲 追問(wèn)
2019-05-09 15:30
答疑蘇老師 解答
2019-05-09 15:35