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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 15:17

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除  貸 其他收益

菩提心 追問(wèn)

2019-05-09 15:18

老師,沒(méi)有其他收益這個(gè)科目

答疑蘇老師 解答

2019-05-09 15:19

你好 可以增加一個(gè)其他收益會(huì)計(jì)科目

菩提心 追問(wèn)

2019-05-09 15:21

是呢老師,沒(méi)增加上

答疑蘇老師 解答

2019-05-09 15:27

你好 可以咨詢(xún)下軟件售后哦

菩提心 追問(wèn)

2019-05-09 15:28

嗯嗯謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-05-09 15:29

不客氣  祝工作順利

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你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除 貸 其他收益
2019-05-09 15:17:47
您好,加計(jì)扣除是在實(shí)際申報(bào)的月份,將加計(jì)扣除金額計(jì)入其他收益。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益
2020-09-09 11:57:45
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-08-07 09:50:17
借增值稅加計(jì)扣除貸其他收益
2019-05-05 11:17:43
你好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款
2019-08-07 15:37:18
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