老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師你好!想問一下,我們21年12月的工資沒有計提,然后在22年1月份補計提和發(fā)放了,但補計提沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,直接用管理費用,匯算清繳的時候可以算上12月的工資嗎?
答: 您好 補計提沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,直接用管理費用,匯算清繳的時候不可以算上12月的工資因為您計入當(dāng)期了
問下大家,匯算清繳去年的固定資產(chǎn)做成管理費用,今年已經(jīng)調(diào)整在以前年度損益調(diào)整里了,那么匯算的時候要調(diào)整嗎,調(diào)在哪個欄目
答: 去年做了管理,費用是多做了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
劉老師您好 我想問下以前年度損益這個科目,我們公司18年有筆費用做了管理費用,其實在匯算清繳前納稅調(diào)增就好了,但會計沒有調(diào),2019年1月份做了以前年度損益調(diào)整,這個肯定是錯的吧?
答: 你好,跨年度了是要用以前年度損益調(diào)整科目,沒錯

