
請(qǐng)教個(gè)問題,我這個(gè)月開了普票,但是不是簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,但是我取得的簡(jiǎn)易計(jì)征項(xiàng)目差額征稅的普票,我申報(bào)的時(shí)候可以扣除么
答: 這個(gè)只能列支成本費(fèi)用,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
當(dāng)月開了普票,但是不是簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,但是我取得的簡(jiǎn)易計(jì)征項(xiàng)目差額征稅的普票,我申報(bào)的時(shí)候可以扣除么
答: 你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目差額扣除需要嚴(yán)格按項(xiàng)目區(qū)分,只能對(duì)應(yīng)著差額扣除,不同項(xiàng)目直接不能互用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好 差額征收-全額開票的情況下,要是可扣除部分沒有取得增值稅發(fā)票的情況下可以在申報(bào)時(shí)填寫扣除嗎
答: 在差額征收且全額開票的情況下,若可扣除部分沒有取得增值稅發(fā)票,一般來說,這部分費(fèi)用在申報(bào)時(shí)是不能直接填寫扣除的。因?yàn)樵鲋刀惖牡挚弁ǔP枰杂行У脑鲋刀惏l(fā)票為依據(jù),以證明相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 沒有取得增值稅發(fā)票,意味著無法證實(shí)該部分費(fèi)用的真實(shí)性和合法性,因此稅務(wù)部門在審核時(shí)可能不會(huì)認(rèn)可該部分費(fèi)用的扣除。


會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問
2019-05-09 14:14
江老師 解答
2019-05-09 14:40