
老師,3月份免稅申報的商品代碼輸錯,4月份申報的疑點反饋與海關(guān)代碼不一致,應(yīng)該怎樣處理
答: 和負責(zé)報關(guān)的人員(部門)聯(lián)系,說明情況,然后看看能不能撤銷或者修改
出口退稅中,3月份做免稅申報的時候把商品代碼輸錯了,這個月疑點反饋的時候顯示海關(guān)代碼不一致,應(yīng)該怎樣操作
答: 各地處理方法不同,有的地區(qū)是到稅務(wù)部門由稅務(wù)部門修改,請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅部門
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!出口退稅顯示申報出口商品代碼與海關(guān)商品代碼不一致,已經(jīng)填寫了調(diào)整表,還是不行,應(yīng)該如何處理? 是重新下載上一版本的申報系統(tǒng)然后重新申報嗎?
答: 您好,該問題解決方案有兩種:1.是等待總局下發(fā)新的退稅率文庫后,企業(yè)再進行申報。2.通過填寫《海關(guān)出口商品代碼名稱退稅率調(diào)整對應(yīng)表》調(diào)整后進行申報。如果調(diào)整后還是不行,只能按1操作,或者咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線來處理了。

