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送心意

孟潔

職稱會計師

2016-01-08 16:39

老師,我12月份國稅還沒有申報呢,現(xiàn)在是把錯誤的發(fā)票稅金填到進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面嗎?那賬上錯誤的發(fā)票怎么記呀,借原材料,應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅,貸應(yīng)付嗎

王西 追問

2016-01-08 16:57

可是錯的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,銷售方紅票也開過來了呀

孟潔 解答

2016-01-08 16:04

如果還沒有抄報,沒有報稅把數(shù)據(jù)提交上去,在申報的時候把錯誤的調(diào)整過來,按照正確的走,如果已經(jīng)申報了,只能在次月調(diào)整正確的數(shù)據(jù)

孟潔 解答

2016-01-08 16:50

不用計的,你把已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票去稅務(wù)局找專管員做個說明退回銷售方,銷售方給你開具一個正確的發(fā)票就可以了,然后你申報的時候按照新開來的正確發(fā)票走賬,不用管這個給你開錯的發(fā)票了

孟潔 解答

2016-01-08 17:15

銷售方開一個錯誤的你認(rèn)證了,在收到紅票后你做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,申報的時候就可以了

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如果還沒有抄報,沒有報稅把數(shù)據(jù)提交上去,在申報的時候把錯誤的調(diào)整過來,按照正確的走,如果已經(jīng)申報了,只能在次月調(diào)整正確的數(shù)據(jù)
2016-01-08 16:04:59
您好,購貨方收到的紅字增值稅專用發(fā)票不需要認(rèn)證,分錄如下: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 收到退款: 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:預(yù)付賬款。
2016-09-23 21:45:56
您好 請問是收到紅字發(fā)票了么
2019-09-01 09:04:04
您好,對方?jīng)]給您票,1:催對方要票。2:就一直暫且擱置
2021-07-09 21:08:53
可以入賬的,只是先不進(jìn)項抵扣
2018-12-05 16:55:13
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