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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 08:58

你好
小規(guī)模應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3%
一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好 小規(guī)模應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3% 一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-05-09 08:58:25
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:(加工費(fèi)+加輔料)**增值稅稅率
2023-04-05 21:06:51
本月銷售收入是60萬(wàn),本期如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,本期應(yīng)交增值稅=60*0.17-10=2000 城建稅=2000*7%或5%,市區(qū)稅率7%,縣區(qū)稅率5%
2016-12-15 10:05:17
你好,這個(gè)就需要看單位發(fā)生了哪些減免稅額的情況,比如防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi),就可以按發(fā)生額全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額
2020-04-20 15:10:03
你好 正常銷售情況下,消費(fèi)稅應(yīng)納稅額有三種計(jì)稅方法:從價(jià)定率(執(zhí)行比率稅率):應(yīng)納稅額=銷售額×適用的比例稅率;從量定額:應(yīng)納稅額=銷售數(shù)量×定額稅率;復(fù)合計(jì)稅:應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率%2B銷售數(shù)量×定額稅率。
2022-06-27 16:38:59
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