貨到了發(fā)票未到,如何記賬?

娟子
于2019-05-09 08:36 發(fā)布 ??684次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-05-09 08:39
貨已到發(fā)票未到,企業(yè)應(yīng)當(dāng)暫估入庫。
編制的會(huì)計(jì)分錄為:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款--暫估款
次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:
借:應(yīng)付賬款--暫估款
貸:庫存商品
取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款等
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貨已到發(fā)票未到,企業(yè)應(yīng)當(dāng)暫估入庫。
編制的會(huì)計(jì)分錄為:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款--暫估款
次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:
借:應(yīng)付賬款--暫估款
貸:庫存商品
取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款等
2019-05-09 08:39:17
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款——暫估
都是這個(gè)分錄,只是預(yù)付的金額不同而已
2017-05-13 10:00:16
你好 借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款
2018-07-18 15:51:12
你好,二月貨物已到發(fā)票未到,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
五月貨物未售出,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已到,需認(rèn)證
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品
借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
2019-05-26 16:21:12
可以暫估入庫。沒收到發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-03-01 18:12:27
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