
對于工會經(jīng)費的處理是借:管理費用 貸:銀行存款 還是說再做一筆借:其他應付款 貸:管理費用?
答: 工會組織的報銷計入管理費用,是第一筆分錄
工會經(jīng)費,做賬,借,管理費用—工會經(jīng)費,貸,銀行存款,還是,借,管理費用—工會經(jīng)費,貸,其他應交款—工會經(jīng)費,借,其他應交款—工會經(jīng)費,貸,銀行存款,哪種賬務處理是對的
答: 你好!后面這種是對的了.
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工會經(jīng)費 借:管理費用 貸:其他應付款 支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎? 然后返還時怎么處理?
答: 您好!返還的時候你可以沖減管理費用
去年付了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年想改過來,是直接做借管理費用(紅字),貸其他應付款(紅字),借管理費用,貸銀行存款 嗎?
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?
員工報銷辦公費,已經(jīng)取得發(fā)票了,可以從對公支付員工嗎?那直接借:管理費用 貸:銀行存款,還是借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
員工先墊付的錢辦事,回來報銷。是直接借:管理費用,貸:銀行存款。還是先借:管理費用,貸:其他應付-某某,再借其他應付-某某,貸銀行存款????
一筆借款的,借:其他應收款,貸:銀行存款,和一筆加油的,借:管理費用-車使費,貸:銀行存款,這兩筆會計分錄可以合一塊寫嗎,借:其他應收款,管理費用-車使費,貸:銀行存款

