老師,最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額測(cè)算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤額提示這個(gè):通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額 問
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答

18年未抵扣的發(fā)票 那要怎么入賬呢 稅額要怎么轉(zhuǎn)出
答: 未抵扣了就不存在轉(zhuǎn)出了啊!一般的公司是不允許發(fā)票跨年,可以入賬,但是審計(jì)可能有問題
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,當(dāng)時(shí)已入賬。現(xiàn)已抵扣發(fā)票被供貨商紅沖。并已開具紅字發(fā)票,本月要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、問題。因當(dāng)時(shí)發(fā)票已進(jìn)賬,現(xiàn)已紅沖,是否作相同會(huì)計(jì)科目紅沖。已抵扣進(jìn)項(xiàng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好!需要沖紅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,因?yàn)樽鲝U發(fā)票,要轉(zhuǎn)出已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,摘要可以這么說:轉(zhuǎn)出已抵扣作廢發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 可以這么寫的,
你好!我是法人,我這3年開的公司的普通發(fā)票已入賬未抵扣,還能抵消法人從公賬轉(zhuǎn)出的款項(xiàng)嗎
我本月多抵扣發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出了,報(bào)稅時(shí)主表也顯示了,請(qǐng)問我轉(zhuǎn)出的那一部分稅是怎么樣交
上年度已抵扣的發(fā)票,因些原因,到現(xiàn)都沒入帳,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)賬稅額,沒有給對(duì)方打款,對(duì)方走逃了,要做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出。怎么做???
旅游行業(yè),差額征收,現(xiàn)收到租金發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)當(dāng)月抵扣當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么入賬








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