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文老師

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2019-05-08 12:55

您好,可以的填在期初里面試試,不能填期初的話,只能填在本期發(fā)生里面,只要你的期末余額是一致就可以

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你好你這個對應(yīng)這個申報表截圖,附表4 減免表,主表截圖
2021-06-03 15:25:16
您好,可以的填在期初里面試試,不能填期初的話,只能填在本期發(fā)生里面,只要你的期末余額是一致就可以
2019-05-08 12:55:38
你好!本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-01-12 16:45:39
你好,截圖你的附表四,減免表和主表
2020-01-13 15:30:36
這個是要計入借方的。 抵減時的分錄為 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-10-19 14:11:48
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