
收到材料,發(fā)票未到,材料已用,款現(xiàn)未付,怎么做賬?成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好 收到材料,發(fā)票未到 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料
建安行業(yè)中 材料已用但是未付款未收到發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借;工程施工 貸;原材料
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票 怎么記賬,還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬
答: 您好,已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款時,借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
當(dāng)月已開具銷售專票,但是采購的材料未收到采購發(fā)票所以是預(yù)付賬款尚未做原材料,那么當(dāng)月做了收入,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?原材料暫估入庫嗎?
原材料在2019年入庫,票未到,財務(wù)已做暫估入庫,材料已領(lǐng)用,成本已結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)2020年收到發(fā)票,該如何做賬?
當(dāng)月原材料已入庫,發(fā)票下個月收到,款未付,原材料又是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,而且下個月收到的發(fā)票金額不是一對一的金額,怎么做帳?
原材料在2019年入庫,票未到,財務(wù)已做暫估入庫,材料已領(lǐng)用,成本已結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)2020年收到發(fā)票,該如何做賬?

