
你好,請問上年多計(jì)提工資,下年應(yīng)怎么做會計(jì)處理,在匯算清繳的時(shí)候怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 你好,下年來計(jì)提一些,匯算清繳按照實(shí)際和計(jì)提兩個(gè)數(shù)字申報(bào)
公司小型微利企業(yè),在18年做企業(yè)所得稅的時(shí)候計(jì)算錯(cuò)誤,多交了,那么在匯算清繳的時(shí)候,怎么處理會比較好呢?多繳納的企業(yè)所得稅還能多退少補(bǔ)么??
答: 你好,是季度預(yù)交申報(bào)的時(shí)候多交了嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我去年年報(bào)的時(shí)候計(jì)提企業(yè)所得稅少計(jì)提了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳算的比年報(bào)多,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???現(xiàn)在還沒有交企業(yè)所得稅,只是填表后對照發(fā)現(xiàn)不一致
答: 你好,借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 可以做這個(gè)補(bǔ)計(jì)提分錄

