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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-08 10:52

3月的收入,4月開票,之前沒做賬。
你作為4月的收入處理。

鹿山歲 追問

2019-05-08 10:59

那銀行存款的期初余額也要修改吧 是不是

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 11:01

期初是不是你實際的余額。是的就不用

鹿山歲 追問

2019-05-08 11:07

是的呀 可是這個期初余額 是四月的余額,要是重新做一筆收入的話不是會把現(xiàn)在的銀行存款余額改變嗎?

鹿山歲 追問

2019-05-08 11:08

就是這個期初余額已經(jīng)包括了 這筆收入了

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 11:14

現(xiàn)在期初還能更改嗎

鹿山歲 追問

2019-05-08 11:15

可以修改

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 11:19

你返回去修改期初,同學(xué)。銀行存款余額那里調(diào)整一下。

鹿山歲 追問

2019-05-08 11:21

我剛剛試一下修改減去這筆收入,期初余額變成負(fù)數(shù)了....

鹿山歲 追問

2019-05-08 11:22

這樣沒關(guān)系的嘛

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 11:24

你說銀行存款 的余額成了負(fù)數(shù)嗎

鹿山歲 追問

2019-05-08 13:38

是的

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:48

這沒關(guān)系,你后面調(diào)整后,就是正確的金額了

鹿山歲 追問

2019-05-08 13:50

但是初期余額還是負(fù)數(shù)沒有辦法變的吧

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:54

期初是不能改變的。但是你后面這個分錄補(bǔ)上余額就正確了,不影響的。

鹿山歲 追問

2019-05-08 13:55

嗯嗯 好的 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:57

不客氣,祝你工作愉快

鹿山歲 追問

2019-05-08 15:30

老師 我剛剛改了可以 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)試算不平衡  提示是期初余額不平...

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 15:48

你調(diào)整銀行存款的同時,調(diào)整未分配利潤。

鹿山歲 追問

2019-05-08 15:56

如何調(diào)整的 還麻煩老師告訴一下

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 16:34

就是你減少銀行存了的同時,期初數(shù)減少未分配利潤的期初

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2019-05-08 10:52:26
這個費用支付了嗎?
2019-06-05 17:40:14
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
3月做進(jìn)項稅憑證,同時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,就是3月不抵扣這2張發(fā)票的進(jìn)項稅處理,等正確的發(fā)票開具后,再驗票抵扣處理
2018-04-02 10:27:35
您好,最好是反結(jié)賬做到4月份的
2022-08-06 10:09:42
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