
老師好!增值稅加計(jì)抵減情況的“本期實(shí)際抵減額”如有余額是否要做賬務(wù)處理?要怎么賬務(wù)處理?如果次欄余額為0,是否不用賬務(wù)處理?
答: 你好,余額不用做賬務(wù)處理的
上年度增值稅,繳納后還有余額,怎么做賬務(wù)處理
答: 繳納后還有余額,是不需要再繳了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅減免稅款余額在貸方賬務(wù)處理
答: 不會(huì)是貸方,你之前做啥,這個(gè) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這樣是平了你們咋做是貸方??你之前做啥


Babysbreath 追問(wèn)
2019-05-08 11:00
文文老師 解答
2019-05-08 11:14