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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-08 10:46

上圖顯示銷項稅11504.4,進(jìn)項稅24312.29,購入金稅盤480可全額抵扣,未交增值稅借方(可留底稅額)=24312.29+480-11504.4

四毛呀 追問

2019-05-08 10:55

那要不要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?

果果老師 解答

2019-05-08 11:06

不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金稅盤480全額抵扣屬減免稅款

四毛呀 追問

2019-05-08 11:56

1、購入
借:管理費(fèi)用480
貸:現(xiàn)金480
2、抵減進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
貸:管理費(fèi)用480
本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅11504.4
        應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13244.45
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額24748.85(24312.29-43.44+480)老師是這樣嗎?申報表上面的金額不對了怎么調(diào)整?

果果老師 解答

2019-05-08 14:44

以前的申報表沒有問題,憑證不用修改

四毛呀 追問

2019-05-08 15:15

那不是金額不對了嗎?少了480

果果老師 解答

2019-05-08 15:32

因進(jìn)項稅24312.29足夠抵銷項稅,480留以后再抵

四毛呀 追問

2019-05-09 10:48

按照你這樣的話我賬上跟申報的金額不一樣了

四毛呀 追問

2019-05-09 13:34

資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)480

果果老師 解答

2019-05-09 13:58

應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)的,金稅盤現(xiàn)在不抵扣的話,留待下月或者以后留抵就可以了

四毛呀 追問

2019-05-09 14:03

我修改了就做了一筆購入的  遞減的被我刪了,等哪個月抵扣那個月在做可以嗎?我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表金額不平

果果老師 解答

2019-05-09 14:07

若暫時不抵扣,只做一筆分錄:

借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   

貸:現(xiàn)金等

四毛呀 追問

2019-05-09 14:12

我現(xiàn)在資產(chǎn)表不平  相差一個印花稅的金額我是不是印花稅做錯了我就做了這一筆分錄

果果老師 解答

2019-05-09 14:18

應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是不是應(yīng)該是5126.6,報表里未體現(xiàn)

四毛呀 追問

2019-05-09 14:25

是的這個是印花稅,這個月已經(jīng)繳納了,我計提了

果果老師 解答

2019-05-09 15:30

當(dāng)月計提當(dāng)月繳納是嗎

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上圖顯示銷項稅11504.4,進(jìn)項稅24312.29,購入金稅盤480可全額抵扣,未交增值稅借方(可留底稅額)=24312.29+480-11504.4
2019-05-08 10:46:38
您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的多欄賬是這樣的
2019-09-17 11:02:45
應(yīng)交稅金明細(xì)帳借代方都有個合計
2016-01-29 16:13:28
你好,這個是會有起初余額的。
2022-06-15 13:09:42
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)表示有預(yù)交或者留底稅
2018-11-21 09:41:54
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