
老師 上月暫估的原材料做了成本,這月到了部分的發(fā)票要怎么做賬呀?
答: 你好,先反分錄沖銷上月暫估分錄,再按發(fā)票重新入賬
本月按計(jì)劃成本暫估入價(jià)的原材料在本月收到發(fā)票 如何做賬
答: 紅沖之前的暫估,然后按正確的入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,老師,公司購買原材料,錢已付,東西也收到了,但是銷售方暫時(shí)開不了發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?這種情況下,怎么入成本?
答: 你好 先暫估入庫:借原材料-暫估入庫貸:應(yīng)付賬款或銀行存款

