
進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)扣除是否要計(jì)提?如何計(jì)提?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益
你好,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,要不要計(jì)提
答: ?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們是酒店業(yè),這月進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除我按照15%提的,但系統(tǒng)提示我比對錯(cuò)誤。提示《加計(jì)抵減臺賬》上期末可計(jì)提額為0.06。我不知道該怎么辦了,從哪里入手?情指教,謝謝
答: 你好,你做加計(jì)抵減的聲明了嗎

