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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-08-24 15:52

老師,期初建賬,資產192250.負債140296,收入2080,費用50279,這個怎樣把期初數(shù)做平

春煦 追問

2015-08-24 15:58

請問老師,怎樣才能做平

春煦 追問

2015-08-24 16:07

不知道,是內賬,他們只給了我這些個數(shù),謝謝老師幫我看看怎樣做平

春煦 追問

2015-08-24 16:23

謝謝老師!

鄒老師 解答

2015-08-24 15:29

如果多余的金額今后不再付了,按實付金額入賬

鄒老師 解答

2015-08-24 15:56

以你給的這些數(shù)據(jù),不知道所有者權益期初數(shù),肯定是不平的

鄒老師 解答

2015-08-24 16:02

你知道所有者權益的構成:實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤金額分別是多少嗎?

鄒老師 解答

2015-08-24 16:11

那把資產和負債的差額減去實收資本得出的金額計入未分配利潤期初數(shù)

鄒老師 解答

2015-08-24 16:27

不客氣

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相關問題討論
如果多余的金額今后不再付了,按實付金額入賬
2015-08-24 15:29:09
你好,未分配利潤不會變動的。
2021-10-11 16:53:43
根據(jù)章程協(xié)議結轉吧,可以有零頭的
2017-02-04 11:23:06
同學你好 是不需要轉入實收資本的;
2021-01-07 13:24:39
您好,%2B實收資本的本年增加值是什么意思?
2023-12-27 10:30:41
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