
老師公司預(yù)交增值稅這月用了部分還剩,那應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,預(yù)交增值稅這月用了部分還剩結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,下個(gè)月抵
當(dāng)月掛靠人用自己的錢以公司的名義預(yù)交了部分增值稅及附稅,次月公司補(bǔ)繳余款剩余增值稅及附稅,請(qǐng)問老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好,分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等科目,貸:其他應(yīng)付款-XXX (掛靠人),現(xiàn)金或者銀行存款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,建筑公司既有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的月末計(jì)提未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這樣對(duì)嗎?
答: 你好;? ? ?不對(duì)哈; 簡(jiǎn)易計(jì)稅是單獨(dú)做;? 借? ?應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)- 簡(jiǎn)易計(jì)稅? ;? ? 結(jié)轉(zhuǎn) :??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?


暖暖 追問
2019-05-07 17:47
莊老師 解答
2019-05-07 19:33
暖暖 追問
2019-05-07 19:41
莊老師 解答
2019-05-07 19:54