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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-07 16:34

你好
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用-房租
貸:預付賬款

〆、______M. ?? 追問

2019-05-07 16:44

我付款時做借:其他應付款   貸:銀行存款

沒收到票就做了攤銷,我做借:銷售費用   貸:其他應付款

那現(xiàn)在收到付這個季度的票了,我不知道要怎么做

月月老師 解答

2019-05-08 08:32

你好,沒有收到票不要攤銷,你可以直接把票放憑證里,也可以把之前攤銷的沖了重新做。

〆、______M. ?? 追問

2019-05-08 15:05

可是開的專票啊,怎么放憑證里

月月老師 解答

2019-05-09 12:24

你好,你把之前的沖了,重新做憑證。

〆、______M. ?? 追問

2019-05-09 14:07

現(xiàn)在收到以前12-4月份的發(fā)票,那攤銷的話不用攤到每個月的成本里面去嗎?

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相關問題討論
你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:預付賬款
2019-05-07 16:34:16
拿到發(fā)票貼在付款的后面
2021-04-13 16:36:36
你好! 收到發(fā)票,直接附在憑證后面就可以了,不用再做分錄了。
2018-09-18 01:31:10
做預付就可以了,收到發(fā)票計入費用
2020-04-13 12:10:01
你好! 不需要把“預付賬款---待攤費用”轉入”長期待攤費用了
2018-12-17 21:08:25
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