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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-05-07 16:10

不用,這只是預(yù)交的處理就行了。月末再正常計(jì)提。

莎莎吾見了 追問

2019-05-07 16:35

老師我不明啊

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 16:36

你的分錄處理是對(duì)的。
月末你要正常的計(jì)提你的稅金及附加,和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。

莎莎吾見了 追問

2019-05-07 16:47

我是開票時(shí)已經(jīng)扣了稅金了哦.都已經(jīng)扣款了,怎么還要再去計(jì)提一次稅金?

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 16:48

你扣款你作的是預(yù)交啊,同學(xué)。
預(yù)交只是你的往來科目。
你要計(jì)提是損益科目 啊

莎莎吾見了 追問

2019-05-07 16:51

老師,你的意思是,我現(xiàn)在付款了的不能直接作費(fèi)用?
那我會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何做啊?
請(qǐng)問有沒關(guān)于這方向的實(shí)操課,可以讓我去學(xué)習(xí)?

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 16:55

有相關(guān)的課程,具體學(xué)習(xí)哪個(gè),你要咨詢一下官方客服。
不能,同學(xué)。這是處理規(guī)定。
預(yù)交作為預(yù)交處理,月末再計(jì)提。

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你好 增值稅 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款 附加稅 借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 , 貸;銀行存款
2020-05-28 14:29:48
不用,這只是預(yù)交的處理就行了。月末再正常計(jì)提。
2019-05-07 16:10:47
你好借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸:銀行存款
2017-10-07 08:55:21
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,附加稅等 貸;銀行存款 增值稅不需要計(jì)提,通過一貸一借 反應(yīng)發(fā)生與繳納 印花稅不需要計(jì)提
2017-01-08 14:52:16
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。 你們代開發(fā)票是誰來承擔(dān)稅費(fèi)
2020-06-15 15:08:02
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