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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-05-06 18:43

你好,工資按照你們計(jì)提和發(fā)放工資處理,服務(wù)費(fèi)做管理費(fèi)用

時(shí)光依附深情存在 追問

2019-05-06 18:53

是這樣,我們公司有幾個(gè)是屬于勞務(wù)派遣公司的,也就是我們前期先給勞務(wù)派遣公司打工資款和社???,后期會(huì)收到派遣公司開具的發(fā)票

時(shí)光依附深情存在 追問

2019-05-06 18:58

您的意思是我還按正常計(jì)提工資和支付工資的分錄做賬,也就是計(jì)提工資時(shí):
借:銷售費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-借款(這里的其他應(yīng)收款是前期付款時(shí)產(chǎn)生的,所以收到發(fā)票后要沖掉)

小惑老師 解答

2019-05-06 19:12

是的,您的理解正確。他們給你開具是代發(fā)工資和服務(wù)費(fèi)發(fā)票就按照上述處理

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那個(gè)計(jì)入你們的主營業(yè)務(wù)成本
2024-12-30 17:26:45
個(gè)稅是誰申報(bào)的呢
2020-01-14 10:34:03
你好!對于收到的“人力資源服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,可以這樣入賬:借方錄入“管理費(fèi)用”或者“勞務(wù)費(fèi)”,貸方則對應(yīng)“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”,具體取決于支付方式。這樣做可以確保費(fèi)用和支付的準(zhǔn)確反映。
2024-11-04 15:27:37
是你們員工那個(gè)社保和工資需要做應(yīng)付職工薪酬下面 勞務(wù)費(fèi)這個(gè)做管理費(fèi)用下面
2019-12-12 11:37:02
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