股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計(jì)入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報(bào) 問
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會(huì)直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計(jì)入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個(gè)倒不是絕對的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月,看實(shí)質(zhì),因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報(bào)企業(yè) 問
您好,按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答

老師,匯算清繳完后的納稅調(diào)整后所得為本年度2355.67如圖1,然后點(diǎn)進(jìn)去企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成的,還需要填什么嗎,虧損表?
答: 以前年度有虧損的話需要用今年的利潤彌補(bǔ)虧損
老師你好,2019年成立的企業(yè),年度虧損,匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅,在匯算清繳時(shí)要填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?主表21行 減:彌補(bǔ)以前年度虧損 這個(gè)還要填嗎
答: 你好 不需要的 2019年成立的企業(yè),沒有以前年度的虧損。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的每年可彌補(bǔ)虧損所得填的是什么?是匯算清繳調(diào)整后的利潤嗎還是什么
答: 在群里發(fā)給你鏈接了你去看下吧匯算清繳中虧損不是賬上虧損
做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),為什么納稅調(diào)整后所得,自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損出現(xiàn)的是2018年的數(shù)據(jù)?
所得稅年報(bào) 中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 里的本年度納稅調(diào)整后所得是手工填寫的,還是自動(dòng)生成的數(shù)?
2016年度匯算清繳中的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的納稅調(diào)整后所得數(shù)字如何計(jì)算出來?
老師, 所得稅匯算清繳年報(bào)申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中,納稅調(diào)整后所得,是指哪個(gè)數(shù)據(jù)


Debbie 追問
2019-05-06 19:47
Debbie 追問
2019-05-08 06:24
答疑何老師 解答
2019-05-08 14:08
Debbie 追問
2019-05-08 14:43