
在做憑證時發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證有誤,把應收賬款-A客戶 記成了應收賬款-B客戶,現(xiàn)在該如何調(diào)賬
答: 直接進行調(diào)賬,說明哪一筆分錄錯誤 沖銷后再進行更正就行了
老師,核銷以前年度的應收賬款,怎么做憑證
答: 你好 具體怎么核銷 應收賬款是收回來了款還是怎么了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
調(diào)整以前年度的賬,應收賬款的賬要調(diào)到預收賬款-工程款中,憑證怎么做?需要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
答: 你好,應收預收不影響利潤,不需要做以前年度損益調(diào)整。
老師我每一個月都沒有做欠款,相當于我是用的收付實現(xiàn)制嗎?現(xiàn)在要改成權(quán)責發(fā)生制,是不是需要做憑證出來弄成應收賬款呢
老師,去年年底一家客戶應收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
甲公司應收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個公司并戶,我應該怎么做憑證


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2019-05-06 18:01
meizi老師 解答
2019-05-06 18:10
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2019-05-06 19:47
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2019-05-06 19:48
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2019-05-07 09:03
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2019-05-07 15:26
meizi老師 解答
2019-05-07 15:30