
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整?
答: 之前交稅時(shí)是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理的呢
一般人,之前月份及上年的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 沒有調(diào)整到 未交增值稅現(xiàn)在未交增值稅有余額 該如何調(diào)整
答: 你好,補(bǔ)做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這是上_年的,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)交過,錢了,這個(gè)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯(cuò)了,正確的是以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 是的,是你后者的分錄。

